แผนการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส ประจำปีงบประมาณ
ลำดับที่
ชื่อพันธกิจ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ปีงบประมาณ
1
ผลิตบัณฑิต 6,537,611.00426,288.00
2566
2
วิจัย 748,804.0062,966.00
2566
3
บริการวิชาการแก่สังคม 1,437,826.0018,150.00
2566
4
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 326,275.0040,498.00
2566
5
บริหารและพัฒนาสถาบัน 18,295,544.002,490,754.00
2566
6
ผลิตบัณฑิต 16,664,210.50900,000.00
2565
7
วิจัย 2,016,226.00800,000.00
2565
8
บริการวิชาการแก่สังคม 4,203,185.001,200,000.00
2565
9
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 358,900.0052,000.00
2565
10
บริหารและพัฒนาสถาบัน 15,463,961.003,000,000.00
2565
11
ผลิตบัณฑิต 15,163,703.0012,626,471.81
2564
12
วิจัย 3,078,003.00167,350.00
2564
13
บริการวิชาการแก่สังคม 4,269,620.001,686,408.98
2564
14
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 239,630.0030,144.00
2564
15
บริหารและพัฒนาสถาบัน 16,246,905.0012,201,751.74
2564
16
ผลิตบัณฑิต 13,936,706.005,328,277.94
2563
17
วิจัย 1,130,096.00783,891.80
2563
18
บริการวิชาการแก่สังคม 57,315.007,100.00
2563
19
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 117,702.0033,150.00
2563
20
บริหารและพัฒนาสถาบัน 15,707,004.3213,350,049.39
2563
21
ผลิตบัณฑิต 13,054,412.007,109,349.46
2562
22
วิจัย 2,942,053.002,578,704.00
2562
23
บริการวิชาการแก่สังคม 6,509,000.005,207,200.00
2562
24
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 13,556.0017,052.00
2562
25
บริหารและพัฒนาสถาบัน 17,620,915.3517,620,915.35
2562